ضريبة القيمة المضافة في الإمارات: دليل مبسط
10 يونيو 2026
ضريبة القيمة المضافة (VAT) جزء من المشهد التجاري في الإمارات منذ عام 2018، وأصبحت جزءاً روتينياً من ممارسة الأعمال في الدولة. فهم وإدارة VAT بشكل صحيح يمنح عملك أساساً متيناً للنمو والامتثال.
إليك ما يحتاج كل صاحب عمل معرفته عن ضريبة القيمة المضافة في الإمارات — وكيف تبقى واثقاً في إدارتها.
هل تحتاج إلى التسجيل في VAT؟
التسجيل في VAT في الإمارات يعتمد على قيمة توريداتك الخاضعة للضريبة خلال الـ 12 شهراً الماضية:
- التسجيل الإلزامي: إذا تجاوزت التوريدات والواردات الخاضعة للضريبة 375,000 درهم
- التسجيل الطوعي: إذا تجاوزت التوريدات والواردات الخاضعة للضريبة 187,500 درهم — تختار العديد من الشركات هذا الخيار لاسترداد VAT على مصروفاتها
إذا كان عملك أقل من هذه الحدود، فأنت غير مطالب بالتسجيل — ولكن يمكنك اختيار ذلك طواعية إذا كان يفيد عملياتك.
النسبة القياسية: 5%
تطبق الإمارات نسبة 5% ثابتة على معظم السلع والخدمات. هذه واحدة من أدنى نسب VAT في العالم، مما يعكس التزام الإمارات بالحفاظ على بيئة أعمال ملائمة.
بعض التوريدات بنسبة 0% (مثل الصادرات والنقل الدولي) أو معفاة (مثل العقارات السكنية والنقل المحلي). فهم أي فئة تنتمي إليها توريداتك هو مفتاح التقديم الدقيق.
المواعيد النهائية والامتثال
تُقدم إقرارات VAT ربع سنوية، والعملية رقمية بالكامل من خلال بوابة الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA):
- الإقرارات مستحقة خلال 28 يوماً بعد نهاية كل فترة ضريبية
- التقديم المتأخر قد يؤدي إلى غرامات، لكن مع التخطيط السليم والدعم، لن تفوت أي موعد نهائي
- حفظ السجلات ضروري — FTA تطلب الاحتفاظ بالسجلات لمدة 5 سنوات على الأقل
كيف تجعل Saturna VAT بسيطاً
يجد العديد من أصحاب الأعمال أن إدارة VAT تستغرق وقتاً وتتطلب دقة في التفاصيل. هذا حيث نأتي نحن. فريقنا يتولى تسجيل VAT الخاص بك، ويعد ويقدم إقراراتك ربع السنوية، ويضمن أنك تطالب بكل VAT المدخلات المستحقة — لتحتفظ بالمزيد مما تكسبه.
نقدم أيضاً استشارات استباقية حول كيفية تأثير هيكل عملك ومعاملاتك على وضع VAT الخاص بك.